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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002192
Monto de la Factura
₲ 13.139.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.981.812

Retención DNCP
₲ 46.345
Retención IVA
₲ 358.337
Retención Renta
₲ 358.336
Multa
₲ 394.170

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
58/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154367
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.669.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.669.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331426
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3