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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003403
Monto de la Factura
₲ 7.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.187.933

Retención DNCP
₲ 28.867
Retención IVA
Retención Renta
₲ 223.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
33/17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-159442
Monto Contrato
₲ 75.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.488.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.488.379

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para 31 USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667