Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 44.944.750
Nro. Solicitud de Transferencia
70182
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.334.686
Retención DNCP
₲ 158.532
Retención IVA
₲ 1.225.766
Retención Renta
₲ 1.225.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13007-18-163042
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.059.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.059.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343026
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras