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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 7.219.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.793.596

Retención DNCP
₲ 25.464
Retención IVA
₲ 196.887
Retención Renta
₲ 196.887
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11002-21-198177
Monto Contrato
₲ 34.592.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.957.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.957.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388817
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores