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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001924
Monto de la Factura
₲ 4.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.980.622

Retención DNCP
₲ 14.920
Retención IVA
₲ 115.364
Retención Renta
₲ 115.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28002-22-210976
Monto Contrato
₲ 234.306.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.740.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.740.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404868
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado