Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0001952
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.595.147
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            174899
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-11-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-11-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-11-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.583.705
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.154
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
        
                                    RUC
                            
            80053392-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28002-22-211884
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 314.610.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 302.828.438
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 296.152.196
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            406925
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            01 - Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General 
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Economicas
        