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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001940
Monto de la Factura
₲ 32.601.312
Nro. Solicitud de Transferencia
159898
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.679.316

Retención DNCP
₲ 114.994
Retención IVA
₲ 889.127
Retención Renta
₲ 889.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28002-22-211884
Monto Contrato
₲ 314.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.828.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.152.196

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406925
Nombre de la Licitación
01 - Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas