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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005454
Monto de la Factura
₲ 1.174.709
Nro. Solicitud de Transferencia
81628
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.174.709

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-53984
Monto Contrato
₲ 166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.987.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.987.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
156467
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional