Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004540
Monto de la Factura
₲ 1.090.515
Nro. Solicitud de Transferencia
31806
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2010
Fecha de la Transferencia
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.090.515
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-53984
Monto Contrato
₲ 166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.987.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.987.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156467
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional