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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002254
Monto de la Factura
₲ 15.516.950
Nro. Solicitud de Transferencia
69099
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.461.797

Retención DNCP
₲ 54.168
Retención IVA
₲ 423.190
Retención Renta
₲ 564.253
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
001/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-239178
Monto Contrato
₲ 325.855.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.149.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.149.849

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439446
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardia de seguridad y vigilancia para la Facultad de Ciencias Sociales UNA - Ad referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO