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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006048
Monto de la Factura
₲ 15.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160990
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.282.900

Retención DNCP
₲ 53.498
Retención IVA
₲ 417.955
Retención Renta
₲ 557.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-242730
Monto Contrato
₲ 183.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.316.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.316.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437701
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales