Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 4.654.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91492
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.337.528
Retención DNCP
₲ 16.247
Retención IVA
₲ 126.927
Retención Renta
₲ 169.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
50/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238847
Monto Contrato
₲ 353.467.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.629.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.629.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439142
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SERVICIOS DE SOPORTE BIOMEDICO Y MAQUINAS DE HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS - AÑOS 2.024 - 2.025 AD REFERENDUM 2.024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas