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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006838
Monto de la Factura
₲ 1.036.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108182
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.030.773

Retención DNCP
₲ 3.767
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 518

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
80/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-239430
Monto Contrato
₲ 145.615.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.122.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.122.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas