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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 870.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROCON
RUC
80012500-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-3446
Monto Contrato
₲ 311.901.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.811.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.212.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195325
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado