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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0251280
Monto de la Factura
₲ 7.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45256
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.020.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-69304
Monto Contrato
₲ 96.973.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.106.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.106.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247877
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2013)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados