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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 1.899.480
Nro. Solicitud de Transferencia
137435
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.899.480

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-71305
Monto Contrato
₲ 11.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.152.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.152.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados