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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 7.184.230
Nro. Solicitud de Transferencia
161576
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.184.230

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-71305
Monto Contrato
₲ 11.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.152.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.152.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados