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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 3.599.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123283
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.599.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-71562
Monto Contrato
₲ 70.923.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.427.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.427.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados