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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 8.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123332
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.670.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-71551
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.412.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.412.955

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255813
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados