Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131378
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.357
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.454
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-114570
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.217.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.217.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia