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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 20.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88094
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.575.961

Retención DNCP
₲ 73.357
Retención IVA
₲ 561.409
Retención Renta
₲ 374.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-108748
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.589.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292105
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de la Flota de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia