Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001778
Monto de la Factura
₲ 19.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120683
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.135.223
Retención DNCP
₲ 67.959
Retención IVA
₲ 520.091
Retención Renta
₲ 346.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-108748
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.589.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292105
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de la Flota de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia
