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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 541.750
Nro. Solicitud de Transferencia
150775
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 541.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-78794
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.860.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.860.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255127
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico