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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002215
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140584
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
56/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-77214
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.843.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261652
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica