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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 3.404.450
Nro. Solicitud de Transferencia
48623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.404.450

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
11/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-69310
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.195.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.195.833

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248348
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica