Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64145
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
99/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-82794
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.073.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.073.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264210
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cintas,Tintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica
