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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 9.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134891
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.148.445

Retención DNCP
₲ 34.282
Retención IVA
₲ 262.364
Retención Renta
₲ 174.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-121797
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.525.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.525.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306112
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehiculos y maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado