Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007514
Monto de la Factura
₲ 24.471.090
Nro. Solicitud de Transferencia
30099
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.271.561
Retención DNCP
₲ 87.206
Retención IVA
₲ 667.394
Retención Renta
₲ 444.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-118686
Monto Contrato
₲ 342.595.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.780.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.923.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301486
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado