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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007394
Monto de la Factura
₲ 374.750
Nro. Solicitud de Transferencia
20738
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
006/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-46699
Monto Contrato
₲ 147.645.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.514.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.514.968

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227795
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Toner y Cintas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado