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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002091
Monto de la Factura
₲ 21.466.392
Nro. Solicitud de Transferencia
75789
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.466.392

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
005/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-46705
Monto Contrato
₲ 316.211.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.346.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.346.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227697
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado