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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 34.678.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20322
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.063.657

Retención DNCP
₲ 128.143
Retención IVA
₲ 495.400
Retención Renta
₲ 990.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-13002-19-185088
Monto Contrato
₲ 86.820.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.773.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.773.632

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370186
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR - LOGÍSTICA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral