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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78436
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.126.487

Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28002-18-156935
Monto Contrato
₲ 374.550.619
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.365.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.139.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340601
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Muebles, Equipos, Vehiculos y Edificios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas