Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005091
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112291
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.301.993
Retención DNCP
₲ 79.825
Retención IVA
₲ 610.909
Retención Renta
₲ 407.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
44/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138581
Monto Contrato
₲ 120.359.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.598.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.598.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
