Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 2.098.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141286
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.090.371
Retención DNCP
₲ 7.629
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144626
Monto Contrato
₲ 116.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.299.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.299.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323072
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
