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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000421
Monto de la Factura
₲ 200.324.950
Nro. Solicitud de Transferencia
99308
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.505.385

Retención DNCP
₲ 713.885
Retención IVA
₲ 5.463.408
Retención Renta
₲ 3.642.272
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
122/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144942
Monto Contrato
₲ 347.701.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.657.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.657.995

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333439
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEL CUARTELERIA DEL BATALLON DE INFANTERIA Nº 1 - ROSARIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3