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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043205
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.554.327

Retención DNCP
₲ 5.673
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146214
Monto Contrato
₲ 361.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.073.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.073.430

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios Menores y Baterías.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2