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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002111
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121726
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.723.803

Retención DNCP
₲ 28.924
Retención IVA
₲ 223.637
Retención Renta
₲ 223.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151481
Monto Contrato
₲ 96.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.465.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.465.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACION Y MAQUINARIAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1