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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0021807
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190922
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.474

Retención DNCP
₲ 8.981
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 45.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151716
Monto Contrato
₲ 28.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.865.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.865.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACION Y MAQUINARIAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1