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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001224
Monto de la Factura
₲ 3.294.360
Nro. Solicitud de Transferencia
63347
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.132.877

Retención DNCP
₲ 11.740
Retención IVA
₲ 89.846
Retención Renta
₲ 59.897
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151337
Monto Contrato
₲ 90.355.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.926.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.926.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1