Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63366
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.236
Retención DNCP
₲ 855
Retención IVA
₲ 6.545
Retención Renta
₲ 4.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151337
Monto Contrato
₲ 90.355.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.926.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.926.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1