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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007649
Monto de la Factura
₲ 5.514.870
Nro. Solicitud de Transferencia
150421
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.244.541

Retención DNCP
₲ 19.653
Retención IVA
₲ 150.406
Retención Renta
₲ 100.270
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142883
Monto Contrato
₲ 88.790.409
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.030.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.030.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323046
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4