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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 191.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187305
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.637.527

Retención DNCP
₲ 680.655
Retención IVA
₲ 5.209.091
Retención Renta
₲ 3.472.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151117
Monto Contrato
₲ 386.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.554.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.554.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LLANTAS PARA AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4