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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046672
Monto de la Factura
₲ 11.579.349
Nro. Solicitud de Transferencia
80906
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.237.037

Retención DNCP
₲ 44.463
Retención IVA
₲ 70.995
Retención Renta
₲ 226.854
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137920
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.545.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.545.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1