Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014033
Monto de la Factura
₲ 792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99632
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.178
Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
₲ 21.600
Retención Renta
₲ 14.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
80/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138359
Monto Contrato
₲ 24.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.663.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.663.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
