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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001902
Monto de la Factura
₲ 11.702.400
Nro. Solicitud de Transferencia
161412
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.221.776

Retención DNCP
₲ 43.024
Retención IVA
₲ 218.091
Retención Renta
₲ 219.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
104/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142670
Monto Contrato
₲ 156.949.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.910.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.910.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3