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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0116817
Monto de la Factura
₲ 21.386.820
Nro. Solicitud de Transferencia
92594
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.338.477

Retención DNCP
₲ 76.215
Retención IVA
₲ 583.277
Retención Renta
₲ 388.851
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144282
Monto Contrato
₲ 459.338.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.465.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.465.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, INSUMOS Y DESCARTABLES-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5