Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0114315
Monto de la Factura
₲ 18.068.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47655
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.182.339
Retención DNCP
₲ 64.388
Retención IVA
₲ 492.764
Retención Renta
₲ 328.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144282
Monto Contrato
₲ 459.338.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.465.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.465.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, INSUMOS Y DESCARTABLES-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5