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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001899
Monto de la Factura
₲ 9.403.090
Nro. Solicitud de Transferencia
67442
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.942.168

Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 256.448
Retención Renta
₲ 170.965
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
24/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-136313
Monto Contrato
₲ 277.273.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.140.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.140.659

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319936
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS - ADREFERENDUN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5