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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005630
Monto de la Factura
₲ 10.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131762
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.823.322

Retención DNCP
₲ 39.451
Retención IVA
₲ 189.993
Retención Renta
₲ 192.234
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143974
Monto Contrato
₲ 75.270.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.336.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.336.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5