Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Monto de la Factura
₲ 1.318.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48360
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.313.207
Retención DNCP
₲ 4.793
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146044
Monto Contrato
₲ 105.580.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.315.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.315.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323018
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4